{"id":4137,"date":"2026-10-03T09:00:00","date_gmt":"2026-10-03T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/accounting-odoo-19-setup-localizzazione-italiana-pmi-guida-1\/"},"modified":"2026-10-01T08:45:11","modified_gmt":"2026-10-01T06:45:11","slug":"accounting-odoo-19-setup-localizzazione-italiana-pmi-guida-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/accounting-odoo-19-setup-localizzazione-italiana-pmi-guida-1\/","title":{"rendered":"Contabilit\u00e0 Odoo 19: configurazione di base con localizzazione italiana, IVA e SdI (guida 1 di 15)"},"content":{"rendered":"<p><em>Centodiciannovesima guida operativa Odoo 19 per PMI italiane, <strong>prima della nuova serie sulla contabilit\u00e0<\/strong> (15 guide). Il modulo Contabilit\u00e0 di Odoo 19 con localizzazione italiana \u00e8 adatto anche ad aziende strutturate: piano dei conti italiano, fatturazione elettronica SdI nativa, IVA 22\/10\/5\/4%, reverse charge, split payment, registri e adempimenti periodici. Una configurazione corretta significa meno lavoro manuale e chiusure pi\u00f9 rapide. Vediamo localizzazione, IVA, aliquote, gruppi e termini di pagamento.<\/em><\/p>\n<p>Vediamo: localizzazione italiana, IVA 4%, IVA ordinaria 22%, split payment PA, gruppi d&#8217;imposta, termini di pagamento, casi pratici.<\/p>\n<h2>Configurazione contabile per l&#8217;Italia<\/h2>\n<h3>Localizzazione italiana<\/h3>\n<ul>\n<li>App \u2192 Italy &#8211; Accounting<\/li>\n<li>Piano dei conti precaricato<\/li>\n<li>Imposte italiane configurate<\/li>\n<li>Codici natura IVA standard<\/li>\n<li>Fatturazione elettronica SdI<\/li>\n<li>Moduli l10n_it e l10n_it_edi<\/li>\n<li>Registri IVA acquisti e vendite<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Configurazione iniziale<\/h3>\n<ul>\n<li>Dati aziendali (P.IVA, CF, PEC)<\/li>\n<li>Codice destinatario SdI<\/li>\n<li>Regime fiscale (RF01-RF20)<\/li>\n<li>Canale di trasmissione SdI<\/li>\n<li>Conservazione digitale a norma<\/li>\n<li>Esercizio fiscale (gennaio-dicembre)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Canali e provider SdI<\/h3>\n<ul>\n<li>Odoo: trasmissione nativa tramite canale accreditato<\/li>\n<li>Oppure intermediari terzi con modulo dedicato:<\/li>\n<li>Aruba<\/li>\n<li>A-Cube (Acubeapi)<\/li>\n<li>Namirial<\/li>\n<li>InfoCert<\/li>\n<li>Conservazione: anche servizio gratuito Agenzia Entrate<\/li>\n<\/ul>\n<h2>L&#8217;imposta IVA standard<\/h2>\n<p>L&#8217;imposta IVA \u00e8 la configurazione di base: importo, tipo, conti. In Italia: 22% ordinaria, 10% e 5% ridotte, 4% minima. Ognuna ha codice natura (se serve), conto fatture e conto note di credito. Vista di dettaglio:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-as-01-tax.png\" alt=\"Configurazione imposta IVA italiana in Odoo 19 per la contabilit\u00e0 delle PMI\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4132\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Nome ed etichetta<\/li>\n<li>Tipo: vendite\/acquisti\/nessuno<\/li>\n<li>Importo (percentuale o fisso)<\/li>\n<li>Metodo di calcolo<\/li>\n<li>Gruppo d&#8217;imposta<\/li>\n<li>Conto fatture<\/li>\n<li>Conto note di credito<\/li>\n<li>Opzione &#8220;Incluso nel prezzo&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Aliquote e trattamenti IVA<\/h3>\n<ul>\n<li>22%: beni e servizi in generale<\/li>\n<li>10%: ristorazione, alberghi, alcuni lavori edili<\/li>\n<li>4%: alimentari di base, libri, prima casa<\/li>\n<li>0% N3.2: cessioni di beni UE B2B<\/li>\n<li>0% N3.1: esportazioni extra-UE<\/li>\n<li>N6.x: varianti di reverse charge<\/li>\n<li>Split payment PA: esigibilit\u00e0 &#8220;S&#8221;, nessun codice natura<\/li>\n<\/ul>\n<h2>IVA ordinaria 22%<\/h2>\n<p>Il 22% \u00e8 la base della maggior parte delle operazioni B2B\/B2C. Servono conti dedicati per IVA a debito sulle vendite e a credito sugli acquisti. Vista IVA 22%:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-as-02-tax-22.png\" alt=\"IVA ordinaria 22% in Odoo 19 per la contabilit\u00e0 delle PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4133\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Nome &#8220;22%&#8221;<\/li>\n<li>Tipo: vendite<\/li>\n<li>Calcolo: percentuale sul prezzo<\/li>\n<li>Importo: 22%<\/li>\n<li>Gruppo: IVA 22%<\/li>\n<li>Codice natura: vuoto (imponibile)<\/li>\n<li>Conti dedicati IVA debito\/credito<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Quando si applica il 22%<\/h3>\n<ul>\n<li>Consulenza professionale<\/li>\n<li>Software e SaaS B2B<\/li>\n<li>Servizi di marketing<\/li>\n<li>Servizi informatici<\/li>\n<li>Prodotti elettronici<\/li>\n<li>Arredi commerciali<\/li>\n<li>Veicoli aziendali<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Split payment PA<\/h2>\n<p>La scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633\/72) riguarda le fatture alla PA e agli altri soggetti previsti: il fornitore incassa solo l&#8217;imponibile, l&#8217;ente versa l&#8217;IVA all&#8217;Erario. Un&#8217;imposta dedicata la applica in automatico. Vista split payment:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-as-03-tax-pa.png\" alt=\"Split payment per fatture alla Pubblica Amministrazione in Odoo 19\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4134\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Nome &#8220;22% SP&#8221; (split payment)<\/li>\n<li>Tipo: vendite<\/li>\n<li>Importo: 22% (esposto, non incassato)<\/li>\n<li>Conto dedicato IVA in scissione<\/li>\n<li>Esigibilit\u00e0 &#8220;S&#8221; nell&#8217;XML<\/li>\n<li>Riconciliazione automatica<\/li>\n<li>Sezionale dedicato consigliato<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Configurazione cliente PA<\/h3>\n<ul>\n<li>Cliente marcato come PA<\/li>\n<li>Split payment automatico<\/li>\n<li>CIG\/CUP se richiesti<\/li>\n<li>Codice univoco ufficio SdI<\/li>\n<li>Conservazione 10 anni<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Gruppi d&#8217;imposta<\/h2>\n<p>I gruppi d&#8217;imposta raggruppano imposte simili per report e dichiarazioni. Esempio: &#8220;IVA 22%&#8221; raccoglie 22% ordinaria, reverse charge e split payment, per report aggregati. Vista gruppo:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-as-04-tax-group.png\" alt=\"Gruppi d'imposta IVA per la reportistica in Odoo 19\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4135\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Nome gruppo<\/li>\n<li>Sequenza<\/li>\n<li>Conto acconti d&#8217;imposta<\/li>\n<li>Conto IVA a credito<\/li>\n<li>Conto IVA a debito<\/li>\n<li>Paese<\/li>\n<li>Azienda<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Gruppi tipici italiani<\/h3>\n<ul>\n<li>IVA 22%<\/li>\n<li>IVA 10%<\/li>\n<li>IVA 4%<\/li>\n<li>Reverse charge<\/li>\n<li>Split payment<\/li>\n<li>Non imponibile UE<\/li>\n<li>Non imponibile extra-UE<\/li>\n<li>Esente<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Termini di pagamento<\/h2>\n<p>I termini di pagamento gestiscono le scadenze: 30 giorni, rate 60-90-120, fine mese, acconto. Generano lo scadenziario e alimentano la previsione di cassa, su fatture clienti e fornitori. Vista termine di pagamento:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-as-05-payment.png\" alt=\"Termini di pagamento e scadenze in Odoo 19 per la liquidit\u00e0 delle PMI\" class=\"aligncenter size-full wp-image-4136\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Nome<\/li>\n<li>Descrizione per il cliente<\/li>\n<li>Visualizzazione in fattura<\/li>\n<li>Righe (pi\u00f9 rate)<\/li>\n<li>Sconto pagamento anticipato<\/li>\n<li>Gestione ritardi<\/li>\n<li>Limitazione per valuta<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Termini tipici italiani<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Immediato<\/strong>: pagamento contestuale<\/li>\n<li><strong>30 gg DF<\/strong>: 30 giorni data fattura<\/li>\n<li><strong>30 gg FM<\/strong>: 30 giorni fine mese<\/li>\n<li><strong>60 gg DF<\/strong>: 60 giorni<\/li>\n<li><strong>30-60-90 DF<\/strong>: 3 rate<\/li>\n<li><strong>Acconto 30% + saldo 30 gg<\/strong><\/li>\n<li><strong>RiBa<\/strong>: ricevuta bancaria<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Piano dei conti italiano<\/h2>\n<h3>Struttura (esempio illustrativo)<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Attivo<\/strong>: cassa, crediti, immobilizzazioni<\/li>\n<li><strong>Passivo<\/strong>: debiti, fondi<\/li>\n<li><strong>Rimanenze<\/strong>: materie prime, prodotti<\/li>\n<li><strong>Patrimonio netto<\/strong>: capitale, riserve<\/li>\n<li><strong>Costi<\/strong>: materie, servizi, personale<\/li>\n<li><strong>Costo del venduto<\/strong>: COGS (costo dei beni venduti)<\/li>\n<li><strong>Ricavi<\/strong>: vendite, prestazioni<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Codifica (esempio illustrativo, da validare col commercialista)<\/h3>\n<ul>\n<li>10.10.X: Cassa<\/li>\n<li>11.10.X: Banche<\/li>\n<li>13.10.X: Crediti clienti<\/li>\n<li>30.10.X: Rimanenze<\/li>\n<li>50.10.X: Materie prime<\/li>\n<li>60.10.X: Costo del venduto<\/li>\n<li>70.10.X: Ricavi vendite<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Struttura dei registri<\/h2>\n<h3>Registri essenziali<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Vendite<\/strong>: fatture clienti<\/li>\n<li><strong>Acquisti<\/strong>: fatture fornitori<\/li>\n<li><strong>Banca<\/strong>: estratti conto e pagamenti<\/li>\n<li><strong>Cassa<\/strong>: contanti<\/li>\n<li><strong>Varie<\/strong>: scritture diverse<\/li>\n<li><strong>Apertura<\/strong>: bilancio di apertura<\/li>\n<li><strong>Liquidazione IVA<\/strong>: scritture periodiche<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Sezionali facoltativi<\/h3>\n<ul>\n<li>Vendite Italia<\/li>\n<li>Vendite UE (Intrastat)<\/li>\n<li>Vendite extra-UE<\/li>\n<li>Vendite PA (split payment)<\/li>\n<li>Reverse charge<\/li>\n<li>Acquisti in split payment<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Posizioni fiscali<\/h2>\n<h3>Cos&#8217;\u00e8 una posizione fiscale<\/h3>\n<ul>\n<li>Sostituisce automaticamente imposte e conti per cliente\/fornitore<\/li>\n<li>Cliente UE (beni) \u2192 0% + N3.2<\/li>\n<li>Cliente extra-UE (beni) \u2192 0% + N3.1<\/li>\n<li>Cliente PA \u2192 split payment<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Configurazione tipica<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Italia<\/strong>: IVA 22% predefinita<\/li>\n<li><strong>UE B2B<\/strong>: beni N3.2, servizi N2.1, verifica VIES<\/li>\n<li><strong>UE B2C OSS<\/strong>: aliquota del Paese<\/li>\n<li><strong>Extra-UE<\/strong>: beni N3.1, servizi N2.1<\/li>\n<li><strong>PA<\/strong>: split payment<\/li>\n<li><strong>Reverse charge<\/strong>: per categoria<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Casi pratici (esempi illustrativi)<\/h2>\n<h3>Caso 1 \u2014 Software house<\/h3>\n<ul>\n<li>Regime ordinario RF01<\/li>\n<li>IVA 22%<\/li>\n<li>Servizi UE B2B: N2.1<\/li>\n<li>Acquisti SaaS esteri: integrazione TD17<\/li>\n<li>Tutte le fatture via SdI<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Caso 2 \u2014 Edilizia<\/h3>\n<ul>\n<li>Reverse charge N6.3 \/ N6.7<\/li>\n<li>TD16 per integrare le fatture ricevute<\/li>\n<li>Sezionale dedicato<\/li>\n<li>Liquidazione mensile<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Caso 3 \u2014 E-commerce B2C<\/h3>\n<ul>\n<li>Regime OSS UE<\/li>\n<li>Aliquote del Paese di consumo<\/li>\n<li>Monitoraggio soglia 10.000 \u20ac<\/li>\n<li>Dichiarazione OSS trimestrale<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Caso 4 \u2014 Servizi alla PA<\/h3>\n<ul>\n<li>Split payment automatico<\/li>\n<li>CIG\/CUP se richiesti<\/li>\n<li>Codice univoco ufficio<\/li>\n<li>Conservazione 10 anni<\/li>\n<\/ul>\n<h2>5 errori comuni<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Localizzazione non installata<\/strong>: configurazione manuale \u2192 errori e funzioni mancanti<\/li>\n<li><strong>Gruppi d&#8217;imposta mancanti<\/strong>: report non aggregati<\/li>\n<li><strong>Termini di pagamento generici<\/strong>: tutto a 30 giorni, nessuna pianificazione di cassa<\/li>\n<li><strong>Sezionali insufficienti<\/strong>: nessuna distinzione UE\/extra-UE\/PA<\/li>\n<li><strong>SdI non integrato<\/strong>: invio manuale \u2192 errori e ritardi<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>Serve il commercialista?<\/h3>\n<p>La configurazione base si fa in autonomia; piano dei conti e mappatura delle imposte vanno per\u00f2 validati col commercialista. L&#8217;impegno dipende dalla complessit\u00e0 aziendale.<\/p>\n<h3>Quante imposte creare?<\/h3>\n<p>Alcune decine (22\/10\/5\/4% su vendite e acquisti, reverse charge, split payment, non imponibili, esenti). La localizzazione le crea gi\u00e0: basta rivederle.<\/p>\n<h3>Pi\u00f9 aziende, stesso piano?<\/h3>\n<p>S\u00ec, per coerenza. Conti specifici per azienda solo dove serve (es. 11.10.MIL e 11.10.ROM). Meno manutenzione.<\/p>\n<h3>Quale canale SdI?<\/h3>\n<p>Odoo 19 trasmette nativamente allo SdI. Chi usa gi\u00e0 un intermediario (es. Aruba, A-Cube) pu\u00f2 integrarlo via API o modulo. Costi variabili per provider e volumi.<\/p>\n<h3>Conservazione obbligatoria?<\/h3>\n<p>S\u00ec, 10 anni (art. 2220 c.c.). Per le fatture elettroniche c&#8217;\u00e8 il servizio gratuito dell&#8217;Agenzia Entrate o un conservatore conforme alle Linee guida AgID, con firma, marca temporale e tracciabilit\u00e0.<\/p>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Una configurazione contabile italiana corretta \u00e8 la base di tutto. Richiede analisi, impostazione e validazione col commercialista, e ripaga con meno lavoro manuale e chiusure pi\u00f9 rapide. Le prossime 14 guide approfondiscono: fatturazione elettronica SdI, riconciliazione bancaria CBI, registri IVA, LIPE (liquidazioni periodiche IVA), report finanziari, contabilit\u00e0 analitica, multi-azienda, previsione di cassa, funzioni avanzate.<\/p>\n<p style=\"margin-top:30px;background:#f4f4f8;padding:18px;border-radius:8px;\"><strong>Vuoi configurare la contabilit\u00e0 Odoo nella tua azienda?<\/strong><br \/>\nI consulenti certificati Odoo di BrentaSoft ti affiancano su localizzazione, piano dei conti, IVA, sezionali, SdI, conservazione e formazione, insieme al tuo commercialista.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/contatti.php\"><strong>Prenota una call conoscitiva<\/strong><\/a> oppure prova la nostra <a href=\"https:\/\/odoo.brentasoft.com\/\">demo Odoo 19<\/a>. 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